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华人策略研究论坛2023年度审计工作审前业务培训会召开

发布时间:2023-06-30来源:审计处作者:10

为扎实有序开展2023年度学校审计工作,强化审计过程和质效管理,持续提升审计工作规范化、标准化和科学化水平,以有力有效审计监督服务保障学校高质量发展,629日上午,审计处组织召开了2023年度学校审计工作审前业务培训会。

会议指出,全体审计人员要深刻领会“审计在推进党的自我革命中的独特作用”,贯彻落实好学校审计委员会第二次会议精神,要围绕学校中心工作,立足经济监督定位,不断提高专业能力,以更高的审计规范化、标准化和科学化水平,高质量推进审计全覆盖,积极开创新时期浙大内审工作新局面。

会议强调,审计项目工作组组长的岗位关键、职责重要,要在整个审计过程中“组织好、领导好、协调好、指导好、监督好”项目组的工作;要及早启动项目组工作,依法审计,加强研究,特别要重视对学校审计、财务、采购、资产等最新相关制度规范的学习,努力实现业财审贯通融合;要以风险和问题为导向,全面覆盖,突出重点,落实好浙大经济责任审计的“四三法则”;要把牢关键控制点,及早获取相关材料,做好审前调查,高度重视审计实施方案的编制,确定重点审计方向及相应审计程序。

会议要求,协审单位及人员要从战略高度和强化监督的视角,严格按照浙大内审工作规范和质量控制要求开展审计工作,要充分理解学校的业务特点及各项业务管理要求,要在善于揭示问题的同时,思考助力问题解决,避免屡审屡犯。会议同时要求,智慧审计1.0系统要抓紧开放试运行,重视意见反馈,持续迭代,小步快跑,为规范流程、贯彻制度、统一标准、沟通协调、管理进度、统一质量提供有力的系统平台支撑。

会上,审计处、采购管理办公室、计划财务处的业务骨干分别介绍了学校审计业务及流程、采购管理和财务核算系统,技术服务人员介绍了智慧审计1.0系统功能及使用说明,为推进审计业务规范化标准化管理奠定了技术基础。

承担学校2023年度经济责任审计、专项审计等工作的审计项目组组长、七家协审单位负责人及相关审计人员参加会议。